百色市科学技术情报研究所
2021年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:百色市科学技术情报研究所2021年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:百色市科学技术情报研究所2021年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)市科学技术情报研究所主要职责:搜集、整理、加工、传递国内外各类科技信息资料,为领导、有关部门提供科技信息服务;
(二)负责百色市科技公共服务平台和广西科技文献平台百色服务站的建设与管理,为社会提供基础性、公益性、战略性的科技文献信息服务和科技成果检索、查新等服务。
(三)开展科技情报调查研究和技术咨询,为我市各级政府科技政策的制定和科学决策提供科技信息支持和咨询建议。
(四)负责中小企业信息化推进工作,为全市中小企业提供科技咨询、科技培训、科技立项、技术交易,引进新技术、新产品、新成果和科技项目申报等服务。对县(区)科技情报所进行业务指导。承担市政府或科技主管部门委托的任务。
二、机构设置情况
百色市科学技术情报研究所属全额拨款副处级事业单位,主管单位为百色市科学技术局。本所同时挂百色市生产力促进中心牌子,即一套人马、两块牌子。内设办公室、科技文献信息科、技术培训推广科等共3个职能科室。
第二部分:百色市科学技术情报研究所2021年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年收入总预算168.45万元,同比增加11.84万元,增长7.5%。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入;2021年支出总预算168.45万元,同比增加11.84万元,增长7.5%。支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
2021年收入总预算168.45万元,同比增长11.84万元,增长7.5%,其中:一般公共预算拨款100.45万元,占收入总预算59.63%,同比增加3.84万元,增长3.97%。上年结余收入68万元,占收入总预算40.37%,同比增加8万元,增长13.33%。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出总预算168.45万元,同比增加11.84万元,增长7.5%,基本支出预算100.45万元,占支出总预算59.63%,同比增加3.84万元,增长3.97%;项目支出预算68万元,占支出总预算40.37%,同比增加8万元,增长13.33%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
206类科学技术支出139.93万元,占支出总预算83.07%,同比增加10.29万元,增长7.93%;
208类社会保障就业支出13.99万元,占支出总预算8.31%,同比增加0.3万元,同比增长2.19%;
210类卫生健康支出4.29万元,占支出总预算2.55%,同比增加0.14万元,同比增长3.37%;
221类住房保障支出10.24万元,占支出总预算6.08%,同比增加1.11万元,同比增加12.16%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出预算100.45万元,占支出总预算59.63%,同比增加3.84万元,增长3.98%。
人员类基本支出预算88万元,占基本支出预算87.61%,同比增加3.44万元,增长4.07%;其中:工资福利支出预算83.75万元,占基本支出预算83.37%,同比增加3.44万元,增长4.28%;对个人和家庭的补助预算4.25万元,占基本支出预算4.23%,与去年持平。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算12.45万元,占基本支出预算12.39%,同比增加0.4万元,增长3.32%。
(2)项目支出预算
项目支出预算68万元,占支出总预算40.37%,同比增加8万元,增长13.33%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款总收入预算100.45万元,同比增加3.84万元,增长3.97%。
1.一般公共预算拨款100.45万元,同比增加3.84万元,增长3.97%。其中:经费拨款100.45万元,同比增加3.84万元,增长3.97%。增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动导致经费增长。
2.政府性基金预算拨款0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款0.00万元。
4.上年结余收入0.00万元。
2021年财政拨款总支出预算100.45万元,同比增加3.84万元,增长3.97%,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动导致经费增长。其中:科学技术支出71.93万元,同比增加2.29万元,增长3.29%;社会保障和就业支出13.99万元,同比增加0.3万元,增长2.19%;卫生健康支出4.29万元,同比增加0.14万元,增长3.37%;住房保障支出10.24万元,同比增加1.11万元,增长12.16%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出100.45万元,同比增加3.84万元,增长3.97%。其中:
基本支出100.45 万元,占一般公共预算支出的100%,同比增加3.84万元,增长3.97%。主要包括:科学技术支出71.93万元、社会保障和就业支出13.99万元、卫生健康支出4.29万元、住房保障支出10.24万元。
项目支出0.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出100.45万元,同比增加3.84万元,增长3.97%,增加主要原因是:在职在编人员职务职级变动导致经费增长。其中:
人员经费88万元,同比增加主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费12.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
按经济分类划分:工资福利支出83.75万元,同比增加3.44万元,增长4.28%;商品和服务支出12.45万元,同比增加0.4万元,同比增长3.32%;对个人和家庭的补助4.25万元,与去年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年单位预算全口径安排0.5万元,其中,一般公共预算安排0万元,与上年持平。
因公出国(境)费用0万元,与上年持平。
公务接待费0.5万元,与上年持平。
公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2021年我单位相关运行经费财政拨款预算12.45万元,同比增加0.4万元,增长3.31%。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算29.6万元,同比增加1.6万元,上升5.71%,增长主要原因:增加图书书籍采购。
按采购形式划分:集中采购预算29.6万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0.00万元。
按政府采购项目类型划分:货物类采购24.6万元,工程类采购0.00万元,服务类采购5万元。
按政府采购资金划分:一般公共预算拨款2万元,上年结余安排的资金27.6万元。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年底,我单位国有资产原值35.51万元,累计折旧12.58万元,净值22.93万元。以电子设备、机房信息安全设备为主。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年无200万元以上的重点项目。
2021年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:科技文献信息共享与服务平台,此项目不需要公开的绩效目标表。
第三部分:名词解释
(一)收入科目
1.一般公共预算拨款收入:指百色市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指百色市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:百色市科学技术情报研究所2021年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出预算表
九、国有资本经营预算支出预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
(无需要公开的绩效目标表)
注:详见百色市科学技术情报研究所2021年预算公开表