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2021年百色市技术市场管理所预算公开

来源:百色市科学技术局|0 文号: 时间:2021-06-03 17:59:59 点击: 次

2021年百色市技术市场管理所预算公开

 

 

 

第一部分:单位概况

 

第二部分:百色市技术市场管理所2021年单位预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:百色市技术市场管理所2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

 第一部分:单位概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区技术市场工作的方针、政策、法律法规的行政管理

(二)认定、登记和管理各类技术合同

(三)对科技型民营企业和技术贸易机构的审核认定与监督管理

(四)组织协调和管理技术贸易活动和科技企业及技术贸易情况的统计

(五)协助有关单位对科技无形资产评估工作进行管理和监督

(六)承办上级主管单位交办的其他事项

二、机构设置情况

百色市技术市场管理所内设办公室、财务室两个职能科室,单位性质为公益一类事业单位核定编制3人。实有在职人员3人,均为财政供养。其中:初级职称1人,副科2人。

 

第二部分:百色市技术市场管理所2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算35.28万元,同比增加0.7万元,同比增长2%。其中:一般公共预算拨款35.28万元,同比增加0.7万元,增长2%。其中:经费拨款35.28万元,同比增加0.7万元,增长2%。上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。预算增加的主要原因:年内有调资,且有退休职工过世。

2021年支出总预算35.28万元,基本支出预算35万元,占支出总预算99.2%,同比增加0.7万元,增长2%;项目支出预算0.28万元,占支出总预算0.8%,同比减少0万元,下降0%。支出增加的主要原因:年内有调资,且有退休职工过世。

 

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算35.28万元,同比增加0.7万元,同比增长2%。其中:一般公共预算拨款35.28万元,同比增加0.7万元,增长2%。其中:经费拨款35.28万元,同比增加0.7万元,增长2%。上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。预算增加的主要原因:年内有调资,且有退休职工过世。

 

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算35.28万元,基本支出预算35万元,占支出总预算99.2%,同比增加0.7万元,增长2%;项目支出预算0.28万元,占支出总预算0.8%,同比减少0万元,下降0%。支出增加的主要原因:年内有调资,且有退休职工过世。

 

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年收入总预算35.28万元,同比增加0.7万元,同比增长2%。其中:一般公共预算拨款35.28万元,同比增加0.7万元,增长2%。其中:经费拨款35.28万元,同比增加0.7万元,增长2%。上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。预算增加的主要原因:年内有调资,且有退休职工过世。

2021年支出总预算35.28万元,基本支出预算35万元,占支出总预算99.2%,同比增加0.7万元,增长2%;项目支出预算0.28万元,占支出总预算0.8%,同比减少0万元,下降0%。支出增加的主要原因:年内有调资,且有退休职工过世。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算35.28万元,同比增加0.7万元,增长2%

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

科学技术支出24.79万元,占支出总预算70.27%,同比增加0.69万元,增长2.86 %; 住房保障支出3.79万元,占支出总预算的10.74%,同比增加0.59万元,增长18.44%;社会保障和就业支出5.19万元,占支出总预算14.71%,同比减少0.66万元,下降11.28%;医疗卫生支出1.51万元,占支出总预算4.3%,同比增加0.06万元,增长4.14%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算35万元,占支出总预算99.2%,同比增加0.7万元,增长2%。其中:

工资福利支出预算30.28万元,占基本支出预算86.51%,同比增加2.19万元,增长7.8%。

商品和服务支出预算3.09万元,占基本支出预算8.83%,同比减少0.72万元,下降18.89%。

对个人和家庭的补助支出预算1.63万元,占基本支出预算4.66%,同比减少0.79万元,下降32.64%。

2)项目支出预算

项目支出预算0.28万元,占支出总预算0.8%,同比减少0万元,下降0%。其中:

经费拨款补助0.28万元。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1)基本支出预算

基本支出预算35万元,占支出总预算99.2%,同比增加0.7万元,增长2%。其中:

工资福利支出预算30.28万元,占基本支出预算86.51%,同比增加2.19万元,增长7.8%。

商品和服务支出预算3.09万元,占基本支出预算8.83%,同比减少0.72万元,下降18.89%。

对个人和家庭的补助支出预算1.63万元,占基本支出预算4.66%,同比减少0.79万元,下降32.64%。

2)项目支出预算

项目支出预算0.28万元,占支出总预算0.8%,同比减少0万元,下降0%。其中:

经费拨款补助0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我单位2021年单位预算无“三公”经费预算

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

我单位2021年单位预算无“三公”经费预算

 

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算

 

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2021年单位预算无国有资本经营预算

 

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费财政拨款预算35.28万元,较2020年预算增加0.7万元,增长2%,主要原因是年内有调资,且有退休职工过世

 

(二)政府采购预算安排情况说明

 

(三)国有资产占用情况说明

总资产原值7.27万元,净值0.37万元,土地、房屋及构筑物原值0万元,净值 0 万元,占总资产的 0.00% (其中,房屋 0 万元,占固定资产的 0.00%) ; 通用设备原值6.57万元,净值 0.12 万元,占总资产的 32.18 %(其中,车辆 0 万元,占总资产的 0.00% , 单价 50万(含)以上(不含车辆)设备 0万元,占总资产的 0.00%) ; 专用设备原值0万元,净值 0万元,占总资产的 0.00%(单价100万(含)以上设备 0万元,占总资产的 0.00%) ; 文物和陈列品原值0万元,净值 0 万元,占总资产的 0.00 % ; 图书档案原值0万元,净值 0 万元,占总资产的 0.00% ; 家具、用具、装具及动植物原值0.7万元,净值 0.25万元,占总资产的 67.82 % 。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2021年单位预算无预算绩效目标相关情况

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:百色市技术市场管理所2021年单位预算报表

详见百色市技术市场管理所2021年单位预算报表

 

预算公开报表.XLS

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